组织结构

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收款单录入及审核公司制度为先收款后发货,先由销售公司收款,再由财务部审核。
合同制定、审核、生效销售公司业务人员根据收款情况,进行合同签订。
订单录入及审核销售公司业务人员根据合同的签订情况,进行订单的录入与审核。
发运日计划生成销售公司业务人员根据资源的分配情况,进行发运日计划的生成。
通过发运安排制作发运单导出到条码系统销售公司业务人员根据发运日计划,生成产品发运单,并导出到条码系统。
装车后导入到ERP系统生成销售出库单货场装车人员通过条码系统扫描装车,并将装车情况导入到ERP系统,ERP系统接收数据后,自运生成销售出库单。
销售出库签字及审核质控部货场管理人员在销售出库单上签字并审核后,打印销售出库单及质证书。
销售发票生成及审核销售公司业务人员根据销售出库单生成销售发票,并由财务人员进行审核。
销售结算财务人员对销售发票审核后,生成业务应收单,再由销售公司业务人员对业务应收单和收款单进行核销,完成整个销售结算流程。

 



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